Tartalomjegyzék


Keresés

Bevezető

Számlázás több folyamatból történhet számla kiállítás a rendszerben

  • Új számla
  • Számla másolás
  • Kiszállításból számla
  • Szerviz munkalapból számla

A folyamatleírás az új számla kiállítással és a számla másolással foglalkozik

Új számla

Új számlát a Pénzügy > Számla menüpontban lehet létrehozni az „Új" gomb megnyomásával.
A számlán a vevő kiválasztásával a partnernél megadott alapadatok automatikusan betöltésre kerülnek a fejadatok közé.

Az alapértelmezett fizetési feltétel és pénznem manuálisan felülírható. 

Új számlázási, szállítási cím esetén a Partnertörzsbe kell az új adatokat felvinni. 

A dimenziók viselkedése mind a vevői mind a beszállítói oldalon ugyanolyan: A számla fejében beállított dimenziókat tovább viszi tétel szintre is. Amennyiben a tételeknél szeretnénk más-más dimenziót beállítani, abban az esetben azt a tételeknél be tudjuk állítani.

Számla kelte: aktuális nap, szerkesztésére nincs lehetőség
Esedékesség: a fizetési feltétel alapján automatikusan kerül kiszámításra. Egyedi fizetési feltétel esetén a mező szerkeszthető.
Teljesítési dátum: aktuális nap, de ez felülírható. A számlán szereplő teljesítési dátumot kell itt megadni, könyvelési szempontból az áfa törvény szerinti teljesítésnek felel meg. A teljesítési dátum alapján az üzleti év automatikusan töltésre kerül.

Nyomtatvány nyelve: ha nincs töltve, akkor a rendszerben beállított alapértelmezett nyelv szerint fog választani, de a partnertörzsben lehet beállítani, ha egy-egy partnernél más nyelvű nyomtatványt szeretnénk használni

Nyomtatvány nyelvének beállítása

Számla megjelenítési formája: a NAV online számla feladásban a számla megjelenítési formáját határozza meg.

  • Papír alapú számla
  • Elektronikus, nem EDI számla
  • Elektronikus, EDI számla
  • Nem ismert

A vevő számla kiállításkor a megadott értéknek megfelelően történik a NAV online számlában a számla beküldése a NAV felé.

A partneradatoknál be lehet állítani alapértelmezett értéket a partnerhez. Ebben az esetben a partner minden számla alapértelmezetten ezzel a beállítással jön fel, de lezárás előtt lehetőség van még szerkesztésre.

A cégadatoknál be lehet állítani alapértelmezett értéket. Ebben az esetben minden számla alapértelmezetten ezzel a beállítással jön fel, de lezárás előtt lehetőség van még szerkesztésre. Ha történt beállítás a cégadatnál, akkor a partner töltésnek már nincs haszna, a cégadat beállítás erősebb


Számla szerkesztő


Számlatétel rögzítés manuálisan: tetszőleges számú számlatételt a „Hozzáadás" gomb megnyomásával lehet kiválasztani.


Számla tételszerkesztő


Terméket a terméktörzsből lehet választani, illetve a szerkesztő segítségével új termék is egyszerűen felvehető. A termékből a megadott adatok automatikusan betöltésre kerülnek, az egységár, áfakód, kontír manuálisan felülírható:

  • Mennyiségi egység
  • Egységár
  • Áfakód
  • Főkönyvi szám

Számla tétel rögzítés excel import segítségével: a számla tételeit excel fájlból is lehetőség van importálni a gyorsabb számlarögzítés érdekében.

Egy korábbi számláról a Továbbiak / Tételek exportálás gomb megnyomásával a számla tételeket lehetőség van exportálni. Majd egy új számlán a Továbbiak / Tételek importálásával ez a fájl, vagy egy tetszőlegesen módosított tartalmú fájl beolvasható. Az importálás feltétele, hogy a fejadatok kitöltésre kerüljenek. Importáláskor, ha volt tétel rögzítve a számlán azok felülírásra kerülnek az importtal, így üres számlán érdemes az import funkciót használni. A tétel importálás és exportálás funkciójoghoz kötött.

Számla műveletek

FunkciógombokFunkció

Egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. Bizonylatszáma még nincs, áfa analitika, kontírtétel még nem kapcsolódik hozzá.

A mentéshez hasonlóan egy Új státuszú, Normál számla jön létre a rendszerben. A számla ebben a státuszban még szerkeszthető, törölhető. A gomb megnyomása után a Számla listára kerül a felhasználó.

Lezárás előtt a számla még törölhető. Egy megerősítő törlés után a számla teljesen törlésre kerül a rendszerből.

A számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy helyesbítésével van lehetőség.

Új státuszú számlán a nyomtatás gomb megnyomására a számlakép elérhető, nyomtatható. Ezzel egyidőbe a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú lesz (lezárás gombbal egyenértékű).

A funkció segítségével a számlakép előzetes megnézhető, ellenőrizhető. A számla továbbra is Új státuszú, Normál számla, a számla még szerkeszthető, törölhető.

Mentett vagy lezárt számla tételei excelbe exportálhatóak.

A fejadatok megadása után lehetőség van a tételek importálására excel fájlból. A tételrögzítéskor érvényes validációk az excel esetén is működnek.

Számla kiállítás (lezárás)

Számla lezáráskor a következő események történnek:

  • Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
  • NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon


NAV online számla adatok a számlafülön


  • Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható


ÁFA adatok a számlafülön


  • Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül
    • A vevőkövetelés a vevő csoport alapján kerül kontírozásra.
    • A bevétel a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén az értékesítés belföld, Közösségen belüli partner esetén az értékesítés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az értékesítés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
    • Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.


Könyvelési adatok a számlafülön


  • Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Lezárt számlán elérhető funkciók

FunkciógombokFunkció

A számlaképet újra megjeleníti pdf formátumban.

Néhány kattintással lehetőség van számlakép emailben továbbítására.  Lásd

Lezárt számlán egyedül a kontír és a dimenzió módosítható a könyvelés módosítása gomb megnyomásával.

  1. Tételen a kontír és/vagy a dimenzió(k) módosítása
  2. Könyvelés módosítása gomb megnyomása – a karton ezzel frissítésre kerül az újonnan megadott adatok alapján

Új és lezárt számláról is lehetőség van számla másolásra. Számla másolás esetén a korábbi számla összes adata másolásra kerül egy új számlára, teljesítési dátumként az aktuális nap kerül felajánlásra. A létrejövő új számlán minden adat szerkeszthető, pontosan olyan a számla, mintha az új gomb megnyomásával jött volna létre. A számla lezárásakor a rendszerben aktuálisan szereplő kontír és egyéb beállítások alapján kerül a számla lezárásra.

A számla érvénytelenítési folyamata ennek segítségével indítható. Lásd

A számla helyesbítési folyamata ennek segítségével indítható. Lásd


Devizás számla kiállítás

Deviza árfolyamok beállításait Lásd
Devizás számla esetén a fejadatban a Pénznem mezőben kell a megfelelő devizát kiválasztani. A mező, csak tételek nélkül szerkeszthető. Ha van már tétel megadva és a deviza nem megfelelő, úgy előbb a tételeket kell törölni, utána válik szerkeszthetővé a pénznem mező.


Devizás számla szerkesztő


A deviza adatok alapján a teljesítés napi árfolyam betöltésre kerül, manuálisan nem szerkeszthető.
A kiállított számlákon az MNB árfolyam megjelenik, belföldi partnernek kiállított devizás számla esetén a számla áfa értéke forintban is feltüntetésre kerül a számlán.
Devizás számla lezárása, nyomtatása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik

Devizás számla kiállítás (lezárás)

Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy helyesbítésével van lehetőség.

  • Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
  • NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon
  • Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható. Az ÁFA analitikában már csak a forintban meghatározott számlaérték kerül.


ÁFA adatok a számlafülon


  • Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül. A tartozik és követel összeg a számla szerinti devizában és alapdevizában is megjelenik a kartonon.
    • A vevőkövetelés a vevő csoport alapján kerül kontírozásra.
    • A bevétel a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén az értékesítés belföld, Közösségen belüli partner esetén az értékesítés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az értékesítés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
    • Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.


Könyvelési adatok a számlafülön


  • Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.


Folyamatos teljesítésű számla kiállítás

Szükséges beállítások
A folyamatos teljesítésű számlák ÁFA átvezetéséhez a Pénzügyi alapadatok > Áfa kódok menüpontban átvezetési számlát kell megadni.


Számlázás

Folyamatos teljesítésű számlák esetén a számla kiállításkor a folyamatos teljesítés checkboxot pipálni kell és meg kell adni az elszámoló időszak kezdete és záró dátumot. A megadott dátumok alapján az áfa törvény szerint a rendszer automatikusan felajánlja a teljesítési dátumot, de azt manuálisan felül lehet írni. A számlaképen a megadott elszámoló időszak a fejadatok alatt megjelenik.



Folyamatos teljesítésű számla lezárása, nyomtatása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik.


Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra csak a számla érvénytelenítésével vagy helyesbítésével van lehetőség.

  • Bizonylatszám: számla lezáráskor az Adminisztrációs alapadatok > Bizonylatszámok > Számla beállítások alapján a rendszer automatikusan kiosztja a következő sorszámot. Devizanemenként külön kell bizonylattömböt felvenni.
  • NAV online számla: a lezárás hatására a számla a megfelelő feltételek teljesülése esetén feladásra kerül a NAV felé. A feladás státusza a számlán is megtekinthető a NAV történet altabon
  • Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla a teljesítési dátumnak megfelelően bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható.


ÁFA adatok a számlafülön


  • Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés vevő naplóba kerül. Az elszámoló időszak záró dátuma alapján a vevőkövetelés, az árbevétel és a megadott áfa átvezetési számla kerül könyvelésre. A vevő-szállító analitikába is ezzel a dátummal kerül a tétel. A teljesítési dátum alapján pedig az átvezetési számláról a normál áfára kerül könyvelésre az áfa összege.


Könyvelési adatok a számlafülön


  • Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.

Csoportos tranzakciók

A rendszerben létrehozott minden típusú, minden státuszú vevői számla a Pénzügyi alapadatok > Számla listában érhető el. A listában több tranzakció, csoportos tranzakció indítható.

Új vevői számla létrehozás.

A szűrési feltételeknek megfelelően a lista excelbe exportálható

A megadott dátumoknak megfelelően devizánként és fizetési feltételenként pdf-be kinyerhető a létrehozott számlák listája

A kézi számla folyamat ennek segítségével indítható. Lásd

Az előleg számla folyamat ennek segítségével indítható. 

A számlák kijelölésére szolgál

Partnernév és Bizonylatszám szerint tudja a rendszer sorba rendezni a számlákat és egy PDF dokumentummá összefűzni. Csak lezárt számlák nyomtathatóak.

A kijelölt számlák csoportosan lezárhatóak


Riportok

Partner egyenleg

A partner egyenleg lista Egyenleg típusa alapján a lekért dátumra mutatja a vevői és szállítói kinnlevőségeket. A lezárt vevő és beszállító számlákat listázza partnerenként és devizánként.

A késett napok számától – késett napok számáig funkció arra való, ha valaki ellenőrizni szeretné például, hogy van-e a partnernek 60 – 90 napja lejárt számlája és nem a korosított vevő analitikán ellenőrzi ezt.
Erről a felületről lehet a Fizetési felszólítókat és az Egyenlegközlőket is kiállítani. 

Számla forgalomlista

Az összes számla tétel szintű listázására valóriport. A rendszerben rögzített összes típusú és státuszú számla megjelenik. Egy 100 tételes számla 100 sorban jelenik meg a riportban. Tétel és Termék szintű riportálásra használható a lista.


Összesített forgalomlista


A Számla forgalomlista elemein felül a kiskereskedelmi (POS) értékesítés blokkjainak, egyszerűsített számláinak tételeit is tartalmazza.

Korosított szállító analitika

A bankok által is meghatározott időintervallumokban mutatja a vevői kinnlevőségeket, számlákat és partnerre könyvelt vevői kifizetéseket. Teljesítés (számviteli) és kelte dátumára lehet lekérni a kinnlevőségeket.

Vevő analitika

A vevői analitikára szűrve mutatja a lista az összes lezárt számlán, banki, pénztári vagy manuálisan rögzített vevői kifizetést. A kinnlevőség pipa használatával a megadott fordulónapra csak a még kiegyenlítettlen vevői állomány lekérhető.

Jogosultságok

Jogosultság

Funkció jogosultság

Működés/ Tanács

Pénzügy/ Számla

Számla készítés

„Új" gomb használata

Pénzügy/ Számla

Számla tétel import export

„Tételek exportálása" és „Tételek importálása" gomb használata

Pénzügy/ Számla

Bankszámla választó

Alapértelmezett bankszámla felülírható

Pénzügy/ Számla

Vevői számla lezárása, első nyomtatása

„Lezárás" vagy „Nyomtatás" gomb használata

Pénzügy/ Számla

Email küldés

„Küldés e-mailben" gomb használata

Pénzügy/ Számla

Kiegyenlítés kézi rögzítése

A számlára manuálisan kiegyenlítés vihető fel. Könyvelés nincs mögötte, könyvelési modul mellett nem használható!

Pénzügy/ Számla

Módosítás

Új számla adatainak szerkeszthetősége

Pénzügy/ Számla

Vevő számla könyvelési dimenzió módosítás

Lezárt számlán dimenzió módosítási lehetőség

Pénzügy/ Számla

Főkönyvi szám módosítása lezárt számla tételein

Lezárt számlán bevétel kontír módosítási lehetőség. Érdemes csak a könyvelő számára megadni!

Pénzügy/ Számla

Számla másolás

„Számla másolás" gomb használata

  • No labels