You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Tartalomjegyzék


Keresés

Eredményességi riport

Funkció rövid leírása

A POS blokkok nap közben a boltokban készülnek. Nap végén minden kasszán történik egy kasszazárás, amiről vesznek fel egy pénztárbizonylatot a napi bevételről.
A fejlesztés lényege az, hogy a kasszazárás automatikusan elkészítsen egy pénztárbizonylatot egy készpénzes pénztárba, valamint egy pénztárbizonylatot egy utalványos pénztárba.
A kasszazárás felületére kikerült egy Könyvelés gomb, ami egy vegyes naplót hoz létre kasszazárásonként.
Egyeztetés során az látható, hogy amit a vegyes könyvelésben lekönyvelt a rendszer, annak az ellentétes párja megtalálható pénztárbizonylaton is.
A funkcióhoz tartozó paraméterezések és egyeztetések részletesen a következő pontokban kerülnek kifejtésre.
A Kisker könyvelés funkció csak a fejlesztés élesítését követő kasszazárásokra használható – visszamenőlegesen nem.

Szükséges paraméterezések

  1. POS_CLOSING bizonylattömb létrehozása (ez a bizonylattömb típusa), mellyel a kasszazárás bizonylattömbének sorszámozása állítható be (Adminisztráció/Adminisztrációs alapadok menüpont Bizonylatszámok fülön ).

Amennyiben kasszánként eltérő bizonylatszámot szeretnénk, akkor állítsuk be a raktárat, így raktáranként eltérően lehet kasszazárás sorszámot osztani

  1. Minden pénztár létrehozása

Szükséges minden áruházhoz rögzíteni egy készpénzes és egy utalványos pénztárat
Pénzügy/ Pénzügyi alapadatok/ Pénztár

  1. Munkaállomások paraméterezése

Be kell állítani a következő 3 paramétert:

  • Készpénzes pénztár
  • Utalványos pénztár
  • Dimenzió (mind a pénztár tétele, mind a vegyes napló tételei öröklik ezt a dimenziót)


Az összes pénztár esetén 1 átvezetési számlát használ a rendszer, így pénztáranként ne bontsuk meg a számlatükröt.
8) Kasszazárás funkció esetén létrehoztunk utalványokra is címletezést, melynek paraméterezése a következőképp zajlik
Adminisztráció/ Alapadatok/ Értékesítési adatok/ Kisker utalvány típusok
Típus: ahogy megjelenjen a képernyőn
Leírás: érték, amivel számol a rendszer



Ha egyszer már paraméterezte valaki, és elkezdték használni a kasszazárás funkciót, akkor ne módosítsunk ezen, hisz a múltbéli kasszazárások is módosulnak – hibát okoznak.
Kasszazárásnál ez a következőképpen jelenik meg:



9) A fizetési módokat is össze kell rendelni főkönyvi számokkal, hisz a vegyes könyvelés során a bevételekkel szemben a fizetési módonként történik a bevétel.
Pénzügyi alapadtok/ Fizetési mód, főkönyviszám, üzleti év összerendelés



Ez a paraméterezés üzleti évre szól, de az Adatok másolása funkció másolja ezeket is egy újabb üzleti év megnyitásakor.

Kasszazárás és Kisker könyvelés folyamata

  1. nap során folyamatosan kiállításra kerülnek a POS blokkok
  2. nap végén a kollégák elkészítik a kasszazárást

POS felületen kasszazárás funkciógomb megnyomása – Új készítése – címletezésnél készpénz és utalvány címletezés kitöltése





  1. Mentés gombra létrejön 1-2 pénztárbizonylat (attól függ, hogy van-e utalvány vagy nincs ) Ellenőrizni lehet a Pénzügy/ Pénztárbizonylatok menüpontban.




Amit töltünk automatikusan:

  • Megjelenítendő név – Folyamati paraméterből
  • Jogcím – Folyamati paraméterből
  • Tétel dimenzió – Munkaállomás beállítás
  • Kapcsolódó bizonylatok – kasszazárás számát kapja meg


  1. A könyvelő a kasszazárást könyvelni szeretné:
  2. belép admin felületen a kasszazárásba
  3. kiválasztja a könyvelendő kasszazárást
    1. ehhez technikai információk:
      1. egyszerre több kasszazárás könyvelhető
      2. csak az könyvelhető, aminek van bizonylatszáma és még nincs könyvelve (könyvelve checkboxon lehet ellenőrizni)
      3. mind a könyveléshez, mind a törléshez funkciójog tartozik



Ha egy sorra ráállunk és lejjebb görgetünk a képernyőn, akkor listaszerűen megjelenítésre kerül, hogy mely POS blokkok vannak benne az adott kasszazárásban:



  1. Könyvelés gomb megnyomása -> létrejön egy Vegyes naplókönyvelés


Szűrési lehetőség:

  • Üzleti év beállítása
  • Vegyes bizonylat típus beállítása
  • Bizonylatszám mindig a kasszazárás száma
  • Kapcsolódó bizonylat típusa mindig Kasszazárás
  • Számviteli teljesítés napja mindig a kasszazárás napja


T oldalon mindig a bevételek találhatóak a Fizetési módnál beállított főkönyvi számokon. Utalvány és készpénz esetén ez mindig a címletezésnek megfelelő valós értéke.
K oldalon a tételek értékéből van a bevétel és az ÁFA (az árbevétel a termékeknél beállított termék könyvelési csoportnál beállított bevételi főkönyvi szám alapján kerül ide).
Ezen felül még előfordulhat kerekítési különbözetből adódóan érték és Hiány/ Többletből adódóan érték előjelhelyesen – ezek megjegyzésbe belekerülnek a könnyebb ellenőrizhetőség miatt.

  1. Mivel a vegyes könyvelésben ÁFA is szerepel, így az ÁFA analitikába is kerül egy bejegyzés a megfelelő irányban a megfelelő összeggel: (po_partner alapján könnyen megtalálható és ellenőrizhető)

Kasszazárás törlése

Admin felületen a kasszazárás törölhető, de csak funkciójoggal.
A törlés hatása más felületeken:

  • POS képernyőn eltűnik a kasszazárás -> új létrehozható arra a napra
  • Pénztárbizonylat Rontott státuszba kerül
  • Vegyes könyvelés törlődik
  • ÁFA bejegyzés törlődik

Amennyiben egy olyan nap kasszazárását szeretnénk törölni, amely után már történt másik kasszazárás, akkor az utána lévőt is törölni kell, majd újra elkészíteni az összeset, mivel a pénztár szigorú számadású és nem tudunk később beszúrni egy köztes napot.

  • No labels