- Created by Lenzsér Adrienn, last modified by Káldori Éva on Jan 09, 2023
Tartalomjegyzék
Keresés
Bevezető
A funkcióleírás célja, hogy a felhasználó megismerje az árukészlet beszerzéséről szóló számla berögzítésének folyamatát.
Beszállítói számla rögzítése képernyő
Menüpont
A főképernyő bal felső sarkában található ikonra kattintva megjelennek a menüpontok, ahol a Pénzügy > Beszállítói számla lehetőséget válasszuk.
Funkciógombok
Az általánosságban használt funkciógombok listáját az SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentáció 3. pontja az “Általános funkciógombok” rész tartalmazza, az egyedi képernyő specifikus funkciógombok a következők:
Funkciógomb | Funkció |
---|---|
| A gomb segítségével lezárt státuszból mentett státuszba való visszaléptetésre szolgál. Ekkor a számla kikerül a főkönyvből is és az áfából is. |
| A bizonylaton elvégzett módosítások érvénybe léptetése |
A Beszállítói végszámlán előleg felhasználás tétel létrehozására szolgáló funkciógomb. |
A beszállítói számla rögzítése
Az árut vagy az árut és szolgáltatást vegyesen tartalmazó beszállítói számla rögzítésénél kettő különböző esetet különböztetünk meg, attól függően, hogy a beszerzést megelőzte-e beszállítói rendelés felvétele, illetve, hogy a beszállítói számla egy vagy több raktárbevéthez kapcsolódik.
- (Beszerzési rendelés) -> Raktárbevét -> Beszállítói számla
- (Beszerzési rendelés) -> Raktárbevétek -> Beszállítói számla
Beszállítói számla készítése egy raktárbevétből
User story: A beszállító egy szállítólevélen szállítja le a megrendelt árukészletet, amely szállítólevélről egy darab számlát állít ki.
Időben először a megrendelt árukészlet raktárba bevételezése történik meg, amelynek a bizonylata a Raktárbevét. Amikor a bevételezés befejeződött, a logisztika lezárt állapotra állítja a raktárbevétet. A lezárt állapotú raktárbevétből a Logisztika/Pénzügy/Könyvelés két különböző ablakból is el tudja indítani a beszállítói számla rögzítését jogosultságtól függően.
Első lépésként a Raktárbevét képernyőről az adott raktári bevétet kikeresve és megnyitva az ott található funkciógombok közül a Beszállítói számla készítése gomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése:
Az alábbi kép pedig azt szemlélteti, hogy a Raktárbevét listanézetről a lista szűrései segítségével az adott raktári bevétet kikeresve a Számla funkciógomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése:
A Beszállítói számla készítése gomb megnyomásával az ERP megnyitja a Beszállítói számla szerkesztése képernyőt és a Raktárbevét rendelkezésre álló adatai alapján előtölti azt adatokkal:
- Teljesítés dátuma a Raktárbevét dátuma lesz.
- ÁFA esedékesség : megegyezik a teljesítés dátumával.
- Árfolyam: devizaszámla esetén a teljesítéskor érvényes árfolyam.
- Tételek és azok egységára, nettó, bruttó értéke és áfája.
- Kontrolling dimenziók, amennyiben használatban vannak
Beszállítói számla - raktárbevétből
A fej adatok kitöltése után a tételeknél további műveletek végezhetők el:
- Amennyiben a számla a Raktárbevét egy részéről szól, akkor a nem számlázott tételek kijelölés után törölhetők a Tételek táblázaton található Törlés gombbal.
- Amennyiben a számla olyan szolgáltatást tartalmaz, ami nem szerepelt a Beszerzési rendelésen és a Raktárbevéten, pl. szállítást, raktározást is tartalmaz, akkor a Hozzáadás gombbal új tétel vehető fel.
A tételek módosítása után a számla végösszege újraszámolódik a tételek alatt található SUM soron.
Beszállítói számla készítése több raktárbevétből
A Raktárbevét listanézeten a szűrések segítségével a Számlázott bizonylatokat egy képernyőre hozzuk. A sorok elején található pipák segítségével kijelöljük őket és a Számla gomb megnyomásával elindítjuk a számla rögzítési folyamatot. A számla ebben az esetben nem gyűjtőszámla lesz, egy teljesítési dátummal fog rendelkezni, időben az utolsó bevételezés dátumát fogja átvenni a Teljesítés dátumba. A számla rögzítése a továbbiakban a 3.1-es fejezetben leírtak szerint történik.
Készletekre adott előleg megjelenítése a számlán
A készletekre adott előleg felhasználása az Új státuszban lévő Beszállítói számlán az Előlegfelhasználás funkciógomb segítségével történik. A felugró ablakon a felkínált szabad előlegek közül ki kell választani egyet, majd a felhasználható keret erejéig meg kell adni az előleg összegét.
Jogosultságok beállítása
Menüpont
A partner képernyővel kapcsolatos funkció jogokat az Adminisztráció > Szerepkörök menüpontban lehet elérni, és beállítani. Itt az adott szerepkört kiválasztva dupla kattintással tudjuk megtenni.
Jogosultságok
A Jogosultságok fülön lehet szabályozni, hogy az adott szerepkör milyen menüpontokat lásson. Amennyiben az adott szerepkörnek engedélyezni szeretnénk a menüpontot, akkor a képernyőn ki kell pipálni, ha nem, ebben az esetben üresen kell hagyni a jelölőnégyzetet.
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés/ Tanács |
---|---|---|
Pénzügy/ Beszállítói számla | Könyvelés módosítás | Csak könyvelőnek adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Módosítás | Visszanyitott számlán történt módosítás érvénybe léptetése. Kizárólag könyvelőknek ajánlott. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla lezárás | Ha van könyvelés, akkor a könyvelőnek adjuk meg, egyéb esetben pénzügyi vezetőnek |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla visszanyitás | Ha van könyvelés, akkor a könyvelőnek adjuk meg, egyéb esetben pénzügyi vezetőnek |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása | Kontrollingnak adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói visszáru készítése | Logisztikának adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla kifizetések fül | Csak a pénzügynek, esetleg könyvelésnek adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Előleg tétel áfa szerkesztése | Könyvelésnek adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Közösségi áfa | Könyvelésnek adjuk meg. |
- No labels