|
|
Bevezető A funkcióleírás célja, hogy a felhasználó megismerje az árukészlet beszerzéséről szóló számla berögzítésének folyamatát. Beszállítói számla rögzítése képernyőMenüpontA főképernyő bal felső sarkában található FunkciógombokAz általánosságban használt funkciógombok listáját az SF_ÁFD_Rendszer általános használata dokumentáció 3. pontja az “Általános funkciógombok” rész tartalmazza, az egyedi képernyő specifikus funkciógombok a következők:
A beszállítói számla rögzítéseAz árut vagy az árut és szolgáltatást vegyesen tartalmazó beszállítói számla rögzítésénél kettő különböző esetet különböztetünk meg, attól függően, hogy a beszerzést megelőzte-e beszállítói rendelés felvétele, illetve, hogy a beszállítói számla egy vagy több raktárbevéthez kapcsolódik.
Beszállítói számla készítése egy raktárbevétbőlUser story: A beszállító egy szállítólevélen szállítja le a megrendelt árukészletet, amely szállítólevélről egy darab számlát állít ki. Időben először a megrendelt árukészlet raktárba bevételezése történik meg, amelynek a bizonylata a Raktárbevét. Amikor a bevételezés befejeződött, a logisztika lezárt állapotra állítja a raktárbevétet. A lezárt állapotú raktárbevétből a Logisztika/Pénzügy/Könyvelés két különböző ablakból is el tudja indítani a beszállítói számla rögzítését jogosultságtól függően.
Első lépésként a Raktárbevét képernyőről az adott raktári bevétet kikeresve és megnyitva az ott található funkciógombok közül a Beszállítói számla készítése gomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése: Az alábbi kép pedig azt szemlélteti, hogy a Raktárbevét listanézetről a lista szűrései segítségével az adott raktári bevétet kikeresve a Számla funkciógomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése: A Beszállítói számla készítése gomb megnyomásával az ERP megnyitja a Beszállítói számla szerkesztése képernyőt és a Raktárbevét rendelkezésre álló adatai alapján előtölti azt adatokkal:
Beszállítói számla - raktárbevétből A fej adatok kitöltése után a tételeknél további műveletek végezhetők el:
A tételek módosítása után a számla végösszege újraszámolódik a tételek alatt található SUM soron.
Beszállítói számla készítése több raktárbevétbőlA Raktárbevét listanézeten a szűrések segítségével a Számlázott bizonylatokat egy képernyőre hozzuk. A sorok elején található pipák segítségével kijelöljük őket és a Számla gomb megnyomásával elindítjuk a számla rögzítési folyamatot. A számla ebben az esetben nem gyűjtőszámla lesz, egy teljesítési dátummal fog rendelkezni, időben az utolsó bevételezés dátumát fogja átvenni a Teljesítés dátumba. A számla rögzítése a továbbiakban a 3.1-es fejezetben leírtak szerint történik. Készletekre adott előleg megjelenítése a számlánA készletekre adott előleg felhasználása az Új státuszban lévő Beszállítói számlán az Előlegfelhasználás funkciógomb segítségével történik. A felugró ablakon a felkínált szabad előlegek közül ki kell választani egyet, majd a felhasználható keret erejéig meg kell adni az előleg összegét. Jogosultságok beállításaMenüpontA partner képernyővel kapcsolatos funkció jogokat az Adminisztráció > Szerepkörök menüpontban lehet elérni, és beállítani. Itt az adott szerepkört kiválasztva dupla kattintással tudjuk megtenni. JogosultságokA Jogosultságok fülön lehet szabályozni, hogy az adott szerepkör milyen menüpontokat lásson. Amennyiben az adott szerepkörnek engedélyezni szeretnénk a menüpontot, akkor a képernyőn ki kell pipálni, ha nem, ebben az esetben üresen kell hagyni a jelölőnégyzetet.
|