Bevezető
A funkcióleírás célja, hogy bemutassa a rendszer automatikusan végzett módosításait a könyvelésben és a manuálisan végezhető könyvelés módosítási funkciók használatát.
Könyvelés működési elve
A modul bekapcsolása lehetővé teszi a vállalat teljes körű könyvelésének ellátását, ÁFA bevallásának elkészítését, naprakész adatszolgáltatást. A pénzügy modulban kiállított vevői számlák és rögzített beszállítói számlák automatikusan lekönyvelésre kerülnek a rendszerben, feladásra kerülnek a rendszerben, ÁFA analitikába bekerülnek. Bank és Pénztár rögzítésekor a számlák kiegyenlítésre kerülnek és könyvelése megjelenik a könyvelés modulban. A vállalatot érintő egyéb vegyes tételeket a Naplókönyvelés menüpontban tudják kezelni, ezzel teljeskörű könyvelést biztosítva.
A kontírozáshoz szükséges beállításokat a Pénzügy főmenüben kell elvégezni (Számlatükör, Pénzügyi alapadatok, Deviza adatok). A Könyvelés főmenüben pár könyveléshez kapcsolódó egyéb beállítást kell elvégezni (Kontrolling alapadatok). A megfelelő ÁFA könyveléshez még a Pénzügyi alapadatokon kívül szükség van az ÁFA menüponton belül az ÁFA alapadatok és az ÁFA időszakok megfelelő beállítására is.
FONTOS! 5.10 verziótól megváltozott az ÁFA önrevízió működése! Kérjük, hogy ezt mindenképp vegye figyelembe ha lezárt időszakra vonatkozó könyvelési tételt kíván módosítani vagy törölni!
Könyvelésben végezhető manuális módosítások
A módosítások kizárólag nyitott könyvelési évre, nyitott kontrolling időszakra végezhetőek!
Számla
Módosítás
Szükséges jogosultság beállítások:
- Megjegyzés módosítására
- Főkönyvi és dimenzió adatok módosítására
Lezárt számlán egyedül a kontír és a dimenzió módosítható a könyvelés módosítása gomb megnyomásával.
1. Tételen a kontír és/vagy a dimenzió(k) módosítása
2. Könyvelés módosítása gomb megnyomása – a karton ezzel frissítésre kerül
az újonnan megadott adatok alapján
Lezárt számla - Könyvelés módosítása
Visszanyitás
Vevő számla esetében a rendszerben nincs lehetőség a számla visszanyitására!
Beszállítói számla
Módosítás
Amennyiben dimenzió vagy kontírozási hiba van, úgy lehetséges a beszállítói számla visszanyitás nélküli módosítása. Ezt a Módosítás gomb megnyomásával lehet megtenni.
A számla ebben az esetben marad lezárt, lezárt áfa időszak esetén az áfa zárás tartalma nem változik.
Lezárt beszállítói számla - Módosítás
A funkcióra jogosultságot kell adni, külön jog van a dimenzió és külön a könyvelés módosítására:
A megjegyzés és bankszámlaszám módosításra pedig egy harmadik jog szolgál:
Visszanyitás
Ha nem a könyvelésben lett rosszul rögzítve valami, hanem a beszállító számla más részén (pl: dátumok, összeg, bizonylatszám), akkor a számla visszanyitásával lehet bármilyen részét módosítani a számlának – vagy akár törölni. (Továbbiak/Visszanyitás)
Lezárt időszakot érintő számla visszanyitásakor az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg:
Figyelmeztető üzenet lezárt beszállítói számla visszanyitásakor
A számla visszanyitása külön jogosultság megléte esetén használható:
Jogosultság - Beszállítói számla visszanyitására
Bank
Általánosságban a bankszámlakivonatok rögzítésére/ módosítására/ törlésére vannak validációk:
● egy bankon belül egy napra egy bankbizonylat rögzíthető
● egy bankon belül egy bizonylatszám egyszer rögzíthető
● egy bankon belül az utolsó napra felrögzített bankszámlakivonat elé másik kivonat nem rögzíthető
● az utolsó bankszámlakivonat értékben és struktúrában is módosítható, csak az elvárt záró egyenleget kell átírni
● a köztes bankszámlakivonatok értékben nem, csak struktúrában módosíthatók
Pénztár
Amennyiben adott felhasználónak be van állítva a Pénztárbizonylat tétel könyvelési jogcím módosítása funkciójog, abban az esetben a jogcím és ezzel együtt a főkönyvi szám is módosítható.
A funkció csak akkor működik, ha nem vevő vagy nem szállító kiegyenlítés volt rajta, vagy nem arra akarják módosítani, vagy nem áfás a bizonylat.
A funkció akkor használható jól, ha egy egyéb típusú jogcímet akar valaki egy másik egyéb típusú jogcímre cserélni. (pl: a rögzítés során egyéb rendezendő tételre kerül, majd a könyvelő ráteszi bírságra (ami nem áfás)).
Pénztár módosítás gomb
Vegyes könyvelés
Korábbi vegyes könyvelést lehetőség van lemásolni, a szükséges adatokat módosítani és így egy új bizonylatot létrehozni. Emellett speciálist másolásra is lehetőség van, ez a T/K csere funkció. A funkció a rögzített naplókönyveléseket másolja, minden T oldalon szereplő tételt a K oldalra tesz és minden K oldalon szereplő tételt a T oldalra. Mentés előtt ebben az esetben is további módosításokat is végre lehet hajtani a bizonylaton.
A módosításhoz az alábbi funkció-jogosultság beállítás szükséges:
Vegyes könyvelés szerkesztő képernyő
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés/ Tanács |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Könyvelés módosítás | Csak könyvelőnek adjuk meg |
Pénzügy/Beszállítói számla | Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása | Csak könyvelőnek adjuk meg |
Pénzügy/Beszállítói számla | Módosítás | Pénzügyes kollégának is megadható, utalásnál szükséges lehet a módosítás |
Pénzügy/Beszállítói számla | Beszállítói számla visszanyitás | Kizárólag könyvelő részére adjuk meg! |
Pénzügy /Számla | Főkönyvi szám módosítása lezárt számla tételein | Csak könyvelőnek adjuk meg |
Pénzügy/Számla | Vevő számla könyvelési dimenziók módosítása | Csak könyvelőnek adjuk meg |
Pénzügy/Számla | Módosítás | Pénzügyes kollégának is megadható |
Pénzügy/Pénztár zárás | Módosítás | Csak könyvelőnek adjuk meg |
Pénzügy/Pénztárbizonylat | Pénztárbizonylat tétel könyvelési jogcím módosítása | Csak könyvelőnek adjuk meg, de lehet junior könyvelő is |
Könyvelés/Naplókönyvelés | Főkönyvi napló módosítás | Csak könyvelőnek adjuk meg |