You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Next »

Bevezetés


Az elektronikus adatcsere (Electronic data interchange (EDI)) szigorúan strukturált üzeneteknek számítógépek közötti, emberi közreműködés nélkül megvalósított cseréje.  Az EDI alkalmazható a gyártó és kereskedő közötti rendelési információk cseréjére, csak úgy, mint a számlázás területén. Ebben az esetben az elektronikus számlák valós időben kerülnek feladásra, azonnal ellenőrizhetők és feldolgozhatók.


EDI kapcsolat előnyei:

  • Költségmegtakarítás
  • Hatékonyságnövelés
  • Vállalati folyamatok optimalizálása



Az EDI-hez kapcsolódóan a Smartfront ERP-ben jelenleg két folyamat van:

  • Rendelések fogadása
  • Számlák küldése


Bár az EDI egységes szabvány is lehetne, de a valóságban mindig van egy köztes szolgáltató, aki megcsinálja a vevők és eladók között átadott üzenet megfelelő formátumra történő alakítását.

A rendelés fogadó interfészünk a BISNet szolgáltató formátumát követi, a számla küldő interfészünk pedig a Maxonis formátumát. 

Az EDITEL szolgáltatóval minden formátumunk egyezik!


Alapbeállítások


Ahhoz, hogy az EDI kapcsolatot létre tudjuk hozni, szükséges a megfelelő folyamati paraméterek beállítása. Ezt a Smartfront Kft. munkatársai végzik, kérjük, hogy bevezetési igény esetén keresse Support munkatársainkat!

Az EDI kapcsolat a termék része, de bekapcsolása, beállítása díjazás ellenében történik.



Felületi beállítások


Az alábbi beállításokat szükséges elvégezni ahhoz, hogy az adatok megfelelően átküldésre kerüljenek.


Cégadatok


Adminisztráció / Cégadatok menüponton belül az adott cég sorára kattintva megjelenik a Cégre vonatkozó adatok szerkesztő felülete. Az alábbi mezőket szükséges kitölteni:


  • GLN kód (kötelező minden esetben)

    Mi a GLN szám?


    A GLN (Global Location Number - Globális szervezet- és helyazonosító szám) szám a GS1 azonosító kulcsa szervezetek (KI?) és helyek (HOL?) azonosítására szolgáló, mindig 13 karakterből álló szám, amely fizikai, funkcionális, vagy jogi helyeket, virtuális helyeket, valamint jogalanyokat (jogi személyeket) azonosíthat.


Adminisztráció-Cégek- Adott cég adatlapján GLN kód mező



  • Felír szám (Opcionális)  : Csak élelmiszeriparral kapcsolatban álló cégeknek van ilyen. Nem kötelező megadni, de ha ki van töltve, átadjuk a számlával. 


Mi a FELIR?
A FELIR az Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer, melyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (Nébih) hozott létre és működtet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 38/A. § alapján. Általánosan a következő formátumban találja: két betű és hét számjegy (pl.: AA0123456)



Adminisztráció-Cégek- Adott cég adatlapján Felír szám mező



Ilyenkor megjelenik a számla xml-ben:

Felír számot kitöltjük 🡪 számla generálás 🡪 az xml-ben megjelenik a felír szám:





  • Közösségi adószám (Kötelező)


Adminisztráció-Cégek- Adott cég adatlapján Közösségi adószám mező



Partner adatlap (Partner/Partnertörzs)


  • EDI Partner checkboxot be kell pipálni (Kötelező)
  • GLN kód mező (Kötelező)
  • az Elérhetőségek alfülön felvett címekhez is rögzíteni kell a hozzájuk tartozó GLN kódokat. Ide a Számlafogadó GLN kódját kell beírni. Nem kötelező mező, de csak egy számlázási cím lehet!  (A rendelés betöltésekor nem a GLN-számra azonosítjuk a számlázási címet, hanem csak keresünk egyet, így nem lehet több, mert a program nem tudja értelmezni. Mentéskor figyelmeztet a rendszer, ha több van bejelölve, de engedi menteni. 
  • Számlaküldés módja (Opcionális)
  • Számla megjelenési formája (Kötelező, ezt adja fel a rendszer a NAV felé)
  • Fizetési feltétel (Kötelező)


Partnerlap - EDI beállítások



Termék adatlap (Termék/Terméktörzs)


  • (Vevői) Termékkód  (terméklapon a Partner kódok alfül):  Korábban kötelező volt, de most már nem. Rendelés beérkezésekor a fájlban kapott vonalkódra keresünk, nem a cikkszámra. Számlázáskor küldjük ha ki van töltve, de az Auchanon kívül minden partner a vonalkódra keres. 


Auchan esetén a partner a számla fogadásakor először a saját cikkszámára keres ha van. Ha az hibás azonnal elutasítja a számlát. Ha nincs kitöltve akkor a vonalkódra azonosít. Ezért Auchan esetén ha nem biztos a vevői cikkszám inkább ne adjunk meg semmit!


Terméklap Partner kódok alfül


A számla megjelenítése xml-ben:



  • Vámtarifaszám mező (VTSZ) (Kötelező)
  • Vonalkód mező (Kötelező) : az EDI rendeléseket tartalmazó xml. fájlokban található rendelés tételeket ezek alapján kapcsolja össze a rendszer a terméktörzs adataival, valamint a számlán is átadásra kerül az adat.


Terméklap kötelező mezők



Termék alapadatok (Termék/Konfiguráció/Termék alapadatok)


  • Mennyiségi egységek - Idegen kód (ahogy az xml fájlban szerepel)


Termék alapadatok - Idegen kód


Számlatömb (Adminisztráció/Adminisztrációs alapadatok/Bizonylatszámok)


  • Korábban szükség volt külön számlatömb létrehozására, azonban az 5.12-es verziótól kezdődően erre csak abban az esetben van szükség, ha az EDI utólag kerül bekapcsolásra.  

Példa:


Bizonylatszámok szerkesztő felülete



Bank beállítása (Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/Bank


Kötelező mezők:

  • Bank neve
  • Bankszámlaszám
  • Pénznem
  • IBAN
  • SWIFT kód

Az IBAN és a SWIFT kód feltüntetése a számlában attól függ, hogy beállította-e Smartfront a szükséges folyamati paramétert. 



Rendelés fogadás


Elve: Ha az interfész engedélyezve van, akkor félpercenként lekérdezi a vizsgálandó könyvtárban található “.xml”-re végződő fájlokat és ha talál ilyeneket, akkor azokat egyesével feldolgozza. (A tesztelés időszakában manuálisan kell feltölteni és letölteni a fájlokat. Amennyiben a teszteléssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük keresse a Smartfront munkatársait!)


Az Értékesítés / Rendelések listanézeten található egy EDI rendelés import gomb, ennek megnyomásával kell importálni az xml fájlt:


EDI rendelés import 1.




Megnyomásával egy új felületre jutunk, ahol a Tallózás gomb segítségével kiválaszthatjuk, majd az EDI rendelés import gombbal importálhatjuk a kiválasztott fájlt:



EDI rendelés import 2.



Ha hibás a rendelés akkor hibaüzenetet kapunk:


Hibaüzenet nem megfelelő EDI rendelés import esetén



A hiba oka az Adminisztráció/Interfész logban olvasható:


Hibaüzenet az Interfész logban




Sikeres import esetén a rendelés az alap cégben fog létrejönni és a beállított raktárra fog szólni, 

  • csatorna szám: “Interfészen keresztül” lesz;
  • A partner rendelési számba betölti a DOCUMENTNUMBER értékét;
  • Megpróbálja tölteni a kért kiszállítás és a rendelés dátuma mezőket;
  • GLN kód alapján megpróbál partnert és szállítási címet meghatározni;
  • A partner számlázási címe, valamint partneren beállított értékesítési deviza és fizetési feltétel alapján a rendelés számlázási címét, pénznemét és fizetési feltételét  is kitölti;
  • automatikusan megjelenik egy Feladva checkbox kipipálva . 



Rendelés szerkesztő felület sikeres EDI rendelés import után


A rendelés tételhez tartozó terméket 

  • a vonalkód alapján próbálja a rendszer megtalálni. Ha a vonalkódhoz több termék tartozik, akkor megnézi, hogy melyik termék vevő adatai között szerepel az adott vevő és vonalkód kombináció. Ha ekkor sem sikerül egyértelműen azonosítani a terméket, de a talált termékek olyanok, hogy a legrövidebb termékkód illeszkedik az összes többi termék kódjára , akkor a legrövidebb termékkódhoz tartozó terméket veszi fel a rendelésre ( pl.  alaptermék kódja: 54321, változat kódja: 54321/1 vagy 54321-Karácsony.)


  • Miután a terméket sikerült azonosítani, a termékben rögzített ÁFA alapján kitölti a tétel ÁFA mezőit. 


  • Ha a rendelés fájlban érkezhet mennyiségi egység, ami áttöltődik a rendelés tételbe. Ha ez elmarad, akkor a termék alapértelmezett kitárolási egységét tölti be. 


  • Ha rendelés fájl tartalmaz nettó egységárat, akkor azzal veszi fel a tételt, ennek hiányában nullás árat használ.


A folyamat következő lépése a kiszedési lista, a szállítólevél, majd a számla kiállítása. 





EDI számla XML fájl megtekintése


Ha engedélyezve van az interfész és a számlán szereplő partnernél be van állítva az EDI számla küldés, akkor a számla lezárásával létrehozunk egy  XML fájlt. Ezt a Pénzügy/Számla szerkesztése felületen a Továbbiak lenyíló listából az EDI XML Letöltésére kattintva tölthetnek le.



EDI XML letöltése Pénzügy-Számla szerkesztése felületről








Jogosultság

JogosultságFunkció jogosultságMűködés / Tanács
Adminisztráció/CégekAdminisztráció/Cégek/MódosításA működéshez alapvető adatokat tartalmaz, ezért CSAK ARRA MEGFELELŐ SZEMÉLYNEK PL. RENDSZERGAZDA javasolt megadni.
Partner/Partnertörzs

Partner/Partner címek

Partner/Partner cím importálás??? megnézni

Termék/TerméktörzsTermékkód szerkeszthetőség
Termék/TerméktörzsMódosítás
Adminisztráció/Adminisztrációs alapadatokBizonylatszámok tab megjelenítése
Pénzügy/Pénzügyi alapadatokBankszámlák tab megjelenítése
Értékesítés/RendelésekRendelés tétel export-import
Értékesítés/RendelésekMódosítás
Adminisztráció/Interfész log




  • No labels