...
Verzió | Készítette | Jóváhagyta | Dátum |
5.2 Termékverzió | Csath Ágnes |
| 2021.01.25 |
|
|
|
|
...
Info | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
Info | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
|
Info | ||
---|---|---|
| ||
BevezetőA dokumentáció a NAV szállítói számlák NAV oldaláról történő letöltésével, és azok feldolgozásával foglalkozik. |
...
Szükséges beállítások |
...
SzámlafogadásA számlafogadáshoz szükséges beállításokat az Adminisztráció > Cég menüpontban kell megtenni.
|
...
|
...
SzámlafeldolgozásAz Adminisztráció > Cég menüpontban lehetőség van kiválasztani a beszállítói számlafeldolgozás módját:
|
...
...
Alapértelmezett partnerSzámlafeldolgozáskor a rendszernek a megfelelő partnerre kell rögzítenie a számlákat. A partner meghatározása adószám alapján történik.
Új partner felvételekor az XML fájl alapján három értéket tud a rendszer egyértelműen rögzíteni:
A partnertörzsben ennél jóval több kötelező adat szerepel egy partner rögzítésekor. Ezeknek az értékeknek a megadására szolgál a sablon partner. Ezért új partnerek rögzítéséhez egy sablon partnert kell felvenni a rendszerbe.
Amennyiben egy partner adószám alapján nem szerepel még a rendszerben, akkor automatikusan új partner kerül létrehozásra a következő adatokkal a fenti példa alapján:
|
...
...
Alapértelmezett termékSzámlafeldolgozáskor a rendszernek a számla tételeket termékre kell rögzítenie. A termék rögzítés kétféle módon történhet:
Mivel többször előfordul, hogy partnerek jellemzően egy-egy típusú terméket számláznak, így sok partnernél a partner maga már egyértelműen meghatározza, hogy milyen termékre/főkönyvi számra történik a számlák rögzítése. Ezeknél a partnereknél Alapértelmezett terméket érdemes beállítani a Partnertörzsbe.
Ahol nem egyértelműen meghatározható a terméktörzsből a termék, ott minden esetben egy technikai termékre történik a számlák rögzítése, könyvelés előtt pedig a terméket módosítani kell a megfelelő termékre.
|
...
...
ÁFA kódokAz számlák megfelelő ÁFA kódra történő rögzítéséhez az ÁFA kódok párosítása szükséges. Összesen hat ÁFA beállítást kell megtenni:
|
...
...
Számlafeldolgozás (nem készletkezelt számlák esetében) |
...
SzámlabeérkezésA cég adószámára kiállított számlák a Pénzügy / Adatfeldolgozó központ menüben megjelennek. A számlák Feldolgozásra vár státuszba kerülnek be.
|
...
...
...
Szállítói számla létrehozásDupla kattintásra a rendszer megpróbálja létrehozni a szállítói számlát. Sikeres feldolgozás esetén a beszállítói számla |
...
szerkesztő képernyőre kerül a felhasználó. Egy Új státuszú szállítói számla jön létre, a számla minden adata szerkeszthető, módosítható. Az Adatközpontban a számla státusza Feldolgozva lesz. Hiba esetén az Adatközpontban a számla státusza Feldolgozás sikertelen lesz, a Hiba / Figyelmeztetés oszlopban található a hiba oka.
|
...
|
...
|
...
Az NAV szállítói számlafolyamat során létrehozott számlák Import forrás mezőjébe NAV online adatszolgáltatás megnevezés kerül. A számla lezárás és a beszállítói számlára vonatkozó folyamatok a manuálisan létrehozott számláéval megegyeznek. |
...
...
Számlafeldolgozás készletkezelt számlák esetében |
...
SzámlabeérkezésKészletkezelt beszerzési számla (BSZ) létrehozásának esetei a következők lehetnek:
A beszerzési számla legenerálásának a folyamata nem változott az egyes esetekben, tehát ugyanúgy kell eljárni ahogy eddig is. A különbség csak annyi, hogy a számla készítésekor feljön egy |
...
felugró ablak, ahol a megfelelő NAV szállítói számlát kell kiválasztani. |
...
felugró ablak csak akkor jelenik meg ha a szállítónak van NAV-ból jövő számlája.
|
...
Jogosultság
|
...
|
...