Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rendelés szerkesztő felület sikeres EDI rendelés import után


A rendelés tételhez tartozó terméket 

  • a vonalkód alapján próbálja a rendszer megtalálni. Ha a vonalkódhoz több termék tartozik, akkor megnézi, hogy melyik termék vevő adatai között szerepel az adott vevő és vonalkód kombináció. Ha ekkor sem sikerül egyértelműen azonosítani a terméket, de a talált termékek olyanok, hogy a legrövidebb termékkód illeszkedik az összes többi termék kódjára , akkor a legrövidebb termékkódhoz tartozó terméket veszi fel a rendelésre ( pl.  alaptermék kódja: 54321, változat kódja: 54321/1 vagy 54321-Karácsony.)


  • Miután a terméket sikerült azonosítani, a termékben rögzített ÁFA alapján kitölti a tétel ÁFA mezőit. 


  • Ha a rendelés fájlban érkezhet mennyiségi egység, ami áttöltődik a rendelés tételbe. Ha ez elmarad, akkor a termék alapértelmezett kitárolási egységét tölti be. 


  • Ha rendelés fájl tartalmaz nettó egységárat, akkor azzal veszi fel a tételt, ennek hiányában nullás árat használ.


A folyamat következő lépése a kiszedési lista, a szállítólevél, majd a számla kiállítása. 


Hide If
special@anonymous

Számla küldés Erről még egyeztetni kell GABIVAL mert ez így nem jó


a Szállítási információk altabon az alábbi mezők kitöltése szükséges:

  • megrendelés azonosítója: vevői rendelésen szereplő partner rendelési szám – ezt a rendszer automatikusan kitölti, manuálisan nem módosítható, ezért csak abban az esetben lehet létrehozni EDI-s partnernek számlát, ha ez már a vevői rendelésen kitöltésre került
  • szállító: szállító azonosítója, minden partnerhez (Auchan, Tesco, DM...) eltérő szállítóazonosító tartozik. Ezt a bejövő rendelés xml-ből kiolvassuk és betöltjük ebbe a mezőbe automatikusan.
  • szállítólevél azonosítója – automatikusan töltődik, a kapcsolódó bizonylatokban szereplő kiszállítások bizonylatszámait írjuk bele, vesszővel tagoltan.
  • szállítás dátuma/szállítólevél dátuma: automatikusan kitöltött




EDI számla XML fájl megtekintése


Ha engedélyezve van az interfész és a számlán szereplő partnernél be van állítva az EDI számla küldés, akkor a számla lezárásával létrehozunk egy  XML fájlt. Ezt a Pénzügy/Számla szerkesztése felületen a Továbbiak lenyíló listából az EDI XML Letöltésére kattintva tölthetnek le.



Image Added

EDI XML letöltése Pénzügy-Számla szerkesztése felületről








Jogosultság

JogosultságFunkció jogosultságMűködés / Tanács
Adminisztráció/CégekAdminisztráció/Cégek/MódosításA működéshez alapvető adatokat tartalmaz, ezért CSAK ARRA MEGFELELŐ SZEMÉLYNEK PL. RENDSZERGAZDA javasolt megadni.
Partner/Partnertörzs

Partner/Partner címek

Partner/Partner cím importálás??? megnézni

Termék/TerméktörzsTermékkód szerkeszthetőség
Termék/TerméktörzsMódosítás
Adminisztráció/Adminisztrációs alapadatokBizonylatszámok tab megjelenítése
Pénzügy/Pénzügyi alapadatokBankszámlák tab megjelenítése
Értékesítés/RendelésRendelésekRendelés tétel export-import
Értékesítés/RendelésekMódosítás
Adminisztráció/Interfész log

...