Tartalomjegyzék


Keresés

A normál számla folyamatot Lásd

Devizás beszállítói számla rögzítés

Devizás számla esetén a fejadatban a Pénznem mezőben kell a megfelelő devizát kiválasztani. A mező, csak tételek nélkül szerkeszthető.

Ha van már tétel megadva és a deviza nem megfelelő, úgy előbb a tételeket kell törölni, utána válik szerkeszthetővé a pénznem mező.


Szállítói számlán a teljesítési dátum alapján a rendszer automatikusan felajánlja az aznapra vonatkozó MNB árfolyamot, de ez manuálisan felülírható.


Devizás szállítói számla fejadat

Devizás számla lezárása, korrekciója a normál számla folyamatnak megfelelően történik

Lezárás: a gomb megnyomásával a számla véglegesítésre kerül, Lezárt státuszú Normál számla jön létre a rendszerben. Lezárás után a számla nem szerkeszthető, korrekcióra érvénytelenítéssel, visszanyitással vagy módosítással van lehetőség.

  • Áfa analitika: a tételen megadott áfa kódnak megfelelően a számla bekerül az ÁFA analitikába, ennek részletei az ÁFA analitika altabon látható. Az ÁFA analitikában már csak a forintban meghatározott számlaérték kerül.


Devizás számla ÁFA adatok a számlafülön

  • Kontírtételek: a számla lezárásával a számla a megadott adatok alapján kontírozásra kerül és bekerül a főkönyvbe. A könyvelés szállító naplóba kerül. A tartozik és követel összeg a számla szerinti devizában és alapdevizában is megjelenik a kartonon.
    • A szállítói kötelezettség a szállító csoport alapján kerül kontírozásra.
    • A költség a terméken megadott termék könyvelési csoport alapján kerül kontírozásra. Belföldi működési területű partner esetén a beszerzés belföld, Közösségen belüli partner esetén a beszerzés EU, Közösségen kívüli partner esetén pedig az beszerzés egyéb külföld mezőben megadott értékek szerint.
    • Az áfa az ÁFA kódoknál megadott Levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.

Devizás számla könyvelési adatok a számlafülön

  • Hátralék státusz: a lezárt számla kiegyenlítetlen státuszba kerül, a bankban, pénztárban összepontozható, a különböző riportok (vevő-szállító analitika, partner egyenleg) a számla kiegyenlítéséig a számlát a kinnlevőségek között hozzák.


Jogosultság

Jogosultság

Funkció jogosultság

Működés / Tanács

Pénzügy / Beszállítói számla

Módosítás

Szállítói számla módosításának joga
Pénzügy / Beszállítói számlaBeszállítói számla lezárásSzámla lezárás joga, a számla lezárásával a számla könyvelésre kerül, ennek megfelelően érdemes a jogot megadni
Pénzügy / Beszállítói számlaBeszállítói számla visszanyitásLezárt szállítói számla visszanyitható a segítségével. A funkciót érdemes körültekintően használni, a visszanyitás ÁFA analitikát is érinthet, így érdemes csak könyvelőnek megadni
Pénzügy / Beszállítói számlaBeszállítói számla könyvelési dimenziók módosításaA módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos dimenzió módosítás
Pénzügy / Beszállítói számlaBeszállítói visszáru készítéseBeszállítói visszáru készítésre való jog
Pénzügy / Beszállítói számlaBeszállító számla kifizetések fülA kifizetések fülön a számla egy gombnyomásra kiegyenlíthető. Könyvelés mellett nem javasoljuk a funkció használatát, mert a kiegyenlítés mögött könyvelés nincs
Pénzügy / Beszállítói számlaKönyvelés módosításaA módosítás funkcióval a jog mellett lehetséges a számlán az utólagos költségszámla módosítás
Pénzügy / Beszállítói számlaElőleg tétel ÁFA szerkesztéseHasználatával az előleg tételen az ÁFA módosítható
Pénzügy / Beszállítói számlaBeszállítói számla tétel import exportA jog mellett lehetőség van a tételek import fájlból történő betöltésére
Pénzügy / Beszállítói számlaKöltségfelosztás létrehozásA jog mellett lehetőség van költségfelosztást készíteni
Pénzügy / Beszállítói számlaTárgyi eszköz létrehozásA jog mellett lehetőség van a szállítói számla tételekből tárgyi eszközt létrehozni
  • No labels