|
|
Bevezető
A funkcióleírás célja, hogy a felhasználó megismerje a Beszállítói számla készítési folyamatának különböző variációit. Továbbá betekintést nyerhet abba is, hogy mely esetekben mely variációt célszerű választania a munkavégzés során.
A funkciógombok a képernyő felső részén helyezkednek el és az adott bizonylattal kapcsolatos műveletek elvégzésére szolgálnak.
Beszállítói számla funkciógombok
A megkezdett bizonylattal további munkavégzés nem fog történni és a képernyőt be szeretnénk zárni. | ||
A megkezdett bizonylattal eddig elvégzett munkát menteni szükséges, de továbbra is a bizonylaton szükséges dolgozni. | ||
A bizonylattal további teendő nincs, így bekerülhet a könyvelésbe és az áfá-ba is. A lezárás fogja kiosztani a rendszerben használatos egyedi iktatószámát a bizonylatnak. | ||
A le nem zárt státuszú Beszállítói számla törlése | ||
A Beszállítói végszámlán előleg felhasználás tétel létrehozására szolgáló funkciógomb. | ||
Meglévő számla adatai alapján egy új számla adatainak előtöltésére szolgáló funkció. Áruszámlák esetén a használat nem ajánlott! | ||
A gomb segítségével lezárt státuszból mentett státuszba való visszaléptetésre szolgál. Ekkor a számla kikerül a főkönyvből is és az áfából is.
| ||
A bizonylaton elvégzett módosítások érvénybe léptetése |
Beszállítói számla képernyő altabjai
Az árut vagy az árut és szolgáltatást vegyesen tartalmazó beszállítói számla rögzítésénél három különböző esetet különböztetünk meg, attól függően, hogy a beszerzést megelőzte-e beszállítói rendelés felvétele, illetve, hogy a beszállítói számlát rögzítő felhasználónak mely képernyőkhöz van a rendszerben hozzáférés jogosultsága:
Jogosultság | Funkció jogosultság | Működés/ Tanács |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Könyvelés módosítás | Csak könyvelőnek adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Módosítás | Visszanyitott számlán történt módosítás érvénybe léptetése. Kizárólag könyvelőknek ajánlott. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla lezárás | Ha van könyvelés, akkor a könyvelőnek adjuk meg, egyéb esetben pénzügyi vezetőnek |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla visszanyitás | Ha van könyvelés, akkor a könyvelőnek adjuk meg, egyéb esetben pénzügyi vezetőnek |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla könyvelési dimenziók módosítása | Kontrollingnak adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói visszáru készítése | Logisztikának adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Beszállítói számla kifizetések fül | Csak a pénzügynek, esetleg könyvelésnek adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Előleg tétel áfa szerkesztése | Könyvelésnek adjuk meg. |
Pénzügy/ Beszállítói számla | Közösségi áfa | Könyvelésnek adjuk meg. |
Esettanulmány(ok):
Fontos!
Időben először a megrendelt árukészlet raktárba bevételezése történik meg, amelynek a bizonylata a Raktárbevét. Amikor a bevételezés befejeződött, a logisztika lezárt állapotra állítja a raktárbevétet. A lezárt állapotú raktárbevétből a Logisztika/Pénzügy/Könyvelés két különböző ablakból is el tudja indítani a beszállítói számla rögzítését jogosultságtól függően.
Fontos megjegyezni, hogy a Beszállítói számla készletet semmilyen formában nem mozgat!
Jogosultságkezelés szempontjából eldöntendő, hogy mely területen dolgozó kolléga fogja megkezdeni a számla rögzítését. Amennyiben a pénzügy érkezteti a postát, veszi fel az Iratok közé a nyomtatványt, akkor ő fogja a szállítólevél szám alapján megkeresni (ha az feltüntetésre került a számlán) a raktárbevétet. Jogosultság hiányában értesítést küld az ERP Feladatkezelő rendszerével a Logisztika számára, hogy készítse el a számla piszkozatát.
Jogosultság kezelés két lehetséges esete:
Az alábbi kép szemlélteti azt, hogy a Raktárbevét képernyőről az adott raktári bevétet kikeresve és megnyitva az ott található funkciógombok közül a Beszállítói számla készítése gomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése:
Számla készítése a raktárbevét objektumból
Az alábbi kép pedig azt szemlélteti, hogy a Raktárbevét listanézetről a lista szűrései segítségével az adott raktári bevétet kikeresve a Számla funkciógomb segítségével indítható el a Beszállítói számla rögzítése:
Számla készítése a Raktárbevét listanézetből
A számla készítése gomb után az ERP megnyitja a Beszállítói számla szerkesztése képernyőt és a Raktárbevét rendelkezésre álló adatai alapján előtölti azt adatokkal:
Új státuszú Beszállítói számla
A fej adatok kitöltése után a tételeknél további műveletek végezhetők el:
Tételek törlése és hozzáadása a beszállítói számlán
Fontos!
Amennyiben a számlán található egységárak nem egyeznek meg a raktárbevéten használt egységárakkal, akkor a program a számla lezárásakor a raktárbevéten használt egységárat felülírja.
A Raktárbevét listanézeten a szűrések segítségével a Számlázott bizonylatokat egy képernyőre hozzuk. A sorok elején található pipák segítségével kijelöljük őket és a Számla gomb megnyomásával elindítjuk a számla rögzítési folyamatot. A számla ebben az esetben nem gyűjtőszámla lesz, egy teljesítési dátummal fog rendelkezni, időben az utolsó bevételezés dátumát fogja átvenni a Teljesítés dátumba.
Beszállítói számla több raktárbevétből
Előfordulhat olyan eset, amikor a Beszerzési rendelésen szereplő tételek maradéktalanul megérkeznek a raktárba, és bevételezésre kerülnek, azonban a Beszállítói számla nem arról a mennyiségről szól, amit bevételeztünk. Ebben az esetben van lehetőség a Raktárbevétből készített Beszállítói számla felületén a mennyiséget változtatni. Egy raktárbevétre mindaddig lehet Beszállítói számlákat készíteni, amíg a raktárbevéten szereplő mennyiség rendelkezésre áll. A soron következő számlánál már csak a fennmaradó mennyiséget fogja hozni a rendszer.
Példa:
Beszerzési rendelés felület
2. lépés: Készítünk egy raktárbevétet a 10 db-ról:
Raktárbevét felület
3. lépés : Készítünk a raktárbevétből egy beszállítói számlát, de csak 3 db tételről majd zárjuk le a számlát.
Számla tételen darabszám módosítása
4. lépés: A raktárbevétből készítendő következő Beszállítói számlán már csak 7 db látszik:
Amennyiben több beszerzési rendelést érintő tételek érkeznek meg egyszerre a raktárba, van lehetőségünk arra, hogy egy olyan Új normál bevétet készítsünk - a Tételek alfülön a Tétel hozzáadás BR-ről gombot megnyomva - amely több beszerzési rendelést tartalmaz. Ebből a raktárbevétből a korábban bemutatott módon is készíthető 1 db számla.
A készletekre adott előleg felhasználása az Új státuszban lévő Beszállítói számlán az Előlegfelhasználás funkciógomb segítségével történik.
Készletre adott előleg felhasználása
A Csatolmányok altabon a Hozzáadás gombbal lehetőség van az Iratok közé korábban már felvett dokumentumot/számlaképet csatolni.
Amennyiben az Iratok közé nem lett felvéve a számlakép, akkor a tallózás majd Feltöltés gombbal ezen a felületen is lehetőség van feltölteni.
Irat és Beszállítói számla összerendelése
A megrendelt és számlázott mennyiség összehasonlítására a Beszerzés -> Beszerzés rendelés tételek lista „Mennyiség" és „Számlázott mennyiség" oszlopainak összehasonlítása szolgál.
Berendelt készletek
A Beszerzési rendelés árainak és a Számlán szereplő árak összehasonlítása két riport összehasonlításával lehetséges:
Érdemes a beszerzést projektszámmal (dimenzióval) ellátni, hogy kapcsolódási pontot hozzunk létre a két riport között.
Beszerzési rendelés tételek nettó-bruttó értéke
Beszállított tételek nettó-bruttó értéke
Ahhoz, hogy tömegesen meg tudjuk tekinteni, mely raktári bevétekhez nem érkezett még be a szállítótól a számla a Készletkezelés -> Raktárbevét listanézethez szükséges olvasási joggal rendelkezni. A listanézeten a lezárt státuszú raktárbevétekre kell szűrni. Az üres számlaszám oszlop mutatja, hogy az adott bevéthez még nincs lezárt státuszú szállítószámla rögzítve.
A le nem zárt és természeten a lezárt státuszú bizonylat meglétét a Beszállítói számla Kapcsolódó bizonylatok altabján is vissza lehet követni.
Raktárbevétek
Két esetet különböztetünk meg:
Amennyiben van készletkönyvelés, akkor beszállítói oldalon a készletérték könyvelése két naplón keresztül történik:
A könyvelés során használni kívánt főkönyvi számok a rendszerben az alábbi helyeken paraméterezhetők be:
A Szállító naplónkönyvelés a Beszállítói számla Kontírtételek altabján megtekinthető:
Beszállítói számla könyvelése
Készletérték változás könyvelése eltérő egységár esetén