|
|
Szükséges beállítások
A termék könyvelési csoport új mezővel bővült: Beszerzés előleg.
|
Előlegszámlán csak egyfajta kontír megadására van lehetőség! Mivel a végszámla kontírozása az előlegszámla alapján történik, így több kontír megadására nincs lehetőség. |
Fontos, hogy előlegszámlán csak egyfajta kontír megadására van lehetőség! Mivel a végszámla kontírozása az előlegszámla alapján történik, így több kontír megadására nincs lehetőség.
A számla lezárás után Lezárt státuszú Előleg típusú beszállítói számla jön létre.
A számla bruttó értéke a szállító csoport alapján, a számla nettó értéke a termék TKCS beszerzési előleg, az áfa pedig az áfa kód fizetendő áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.
Beszállítói előlegszámlán a tételekhez tetszőleges áfa kódot lehet megadni. Ebben az esetben az előlegfelhasználáskor az áfa kódokra kiemelt figyelmet kell fordítani.
A szállítói számlákról felhasználható előleg értéke a szállítói számla listán megtekinthető
Végszámla létrehozására új szállítói számla megnyitásával, előleg felhasználásával van lehetőség - Beszállítói számla -> Új -> Előleg felhasználás.
Amennyiben van a partnernek fel nem használt előlegszámlája, úgy egy új számlán az előleg értéke felhasználható. Az előlegszámlákból tetszőleges összeg felhasználható és tetszőleges számú előlegszámla emelhető be új számla létrehozásakor. Az előleg felhasználáskor az áfa kódját és a felhasznált bruttó értéket kell megadni.
Előleg felhasználáskor a rendszer a megadott értékek alapján az előlegszámla összegét a product_prepayment termékre negatív összeggel automatikusan beemeli.
A számla lezárásakor lezárt státuszú Normál típusú beszállítói számla jön létre.
A számla bruttó értéke a szállító csoport alapján, a normál tételek nettó értéke a termék TKCS beszerzés belföld/EU/Külföld alapján, az előlegfelhasználás (product_prepayment) az előlegszámla alapján, az áfa pedig az áfa kód levonható áfa főkönyvi szám alapján kerül kontírozásra.
Egy végszámlán, akár több előleg tételt is fel lehet használni. Amennyiben az előlegszámlán több különböző áfa kód szerepelt, úgy a végszámlán legalább annyi előleg felhasználásnak kell szerepelnie, amennyi különböző áfa kód szerepelt az előlegszámlán.
A felhasználható előleg összege csak számla lezárás után tud frissülni. Amennyiben egy számláról több különböző összegben történik az előlegfelhasználás, úgy a felhasználható előleg összege megtévesztő lehet. Számla lezárás után a felhasználható előleg összege megfelelő értéket mutat. |
2020.07.01-től a végszámlák megjelenítési szabálya változott az M lapon. A számlákat két sorban kell megjeleníteni, külön kell adatot szolgáltatni:
Fontos, hogy csak az előleg felhasználással létrehozott végszámlát kezeli az M lap speciális módon, csak az így létrehozott számla fog két sorban megjelenni az M lapon! |