Hide If | ||
---|---|---|
| ||
BevezetésAz elektronikus adatcsere (Electronic data interchange (EDI)) szigorúan strukturált üzeneteknek számítógépek közötti, emberi közreműködés nélkül megvalósított cseréje. Az EDI alkalmazható a |
...
vevő és |
...
szállító közötti rendelési információk cseréjére, csak úgy, mint a számlázás területén. Ebben az esetben |
...
az elektronikus számlák valós időben kerülnek feladásra, azonnal ellenőrizhetők és feldolgozhatók. EDI kapcsolat előnyei:
Az EDI-hez kapcsolódóan a Smartfront ERP-ben jelenleg két folyamat van:
Bár az EDI egységes szabvány is lehetne, de a valóságban mindig van egy köztes szolgáltató, aki megcsinálja a vevők és eladók között átadott üzenet megfelelő formátumra történő alakítását. A rendelés fogadó interfészünk a BISNet szolgáltató formátumát követi, a számla küldő interfészünk pedig a Maxonis formátumát. Az EDITEL szolgáltatóval minden formátumunk egyezik! AlapbeállításokAhhoz, hogy az EDI kapcsolatot létre tudjuk hozni, szükséges a megfelelő folyamati paraméterek beállítása. Ezt a Smartfront Kft. munkatársai végzik, kérjük, hogy bevezetési igény esetén keresse Support munkatársainkat! Az EDI kapcsolat a termék része, de bekapcsolása, beállítása díjazás ellenében történik.
Amennyiben korábbi verzión (5.12.33 előtt) használatban volt az EDI funkció, és átállnak 5.12.33 feletti verzióra, kérjük, keresse SMARTFRONT support munkatársunkat, hogy a megfelelő beállításokat elvégezze a megfelelő működés érdekében!
Felületi beállításokAz alábbi beállításokat szükséges elvégezni ahhoz, hogy az adatok megfelelően átküldésre kerüljenek. CégadatokAdminisztráció / Cégadatok menüponton belül az adott cég sorára kattintva megjelenik a Cégre vonatkozó adatok szerkesztő felülete. Az alábbi mezőket szükséges kitölteni:
Adminisztráció-Cégek- Adott cég adatlapján GLN kód mező
Adminisztráció-Cégek- Adott cég adatlapján Felír szám mező Ilyenkor megjelenik a számla xml-ben: Felír számot kitöltjük 🡪 számla generálás 🡪 az xml-ben megjelenik a felír szám:
Adminisztráció-Cégek- Adott cég adatlapján Közösségi adószám mező Partner adatlap (Partner/Partnertörzs)
|
...
Partnerlap - EDI beállítások Termék adatlap (Termék/Terméktörzs)
Terméklap Partner kódok alfül A számla megjelenítése xml-ben:
Terméklap kötelező mezők Termék alapadatok (Termék/Konfiguráció/Termék alapadatok)
Termék alapadatok - Idegen kód Számlatömb (Adminisztráció/Adminisztrációs alapadatok/Bizonylatszámok)
|
...
Példa: Bizonylatszámok szerkesztő felülete Bank beállítása (Pénzügy/Pénzügyi alapadatok/BankKötelező mezők:
Az IBAN és a SWIFT kód feltüntetése a számlában attól függ, hogy beállította-e |
...
SMARTFRONT a szükséges folyamati paramétert.
Rendelés fogadásElve: Ha az interfész engedélyezve van, akkor félpercenként lekérdezi a vizsgálandó könyvtárban található “.xml”-re végződő fájlokat és ha talál ilyeneket, akkor azokat egyesével feldolgozza. (A tesztelés időszakában manuálisan kell feltölteni és letölteni a fájlokat. Amennyiben a teszteléssel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük keresse a SMARTFRONT munkatársait!)
Sikeres import esetén a rendelés az alap cégben fog létrejönni és a beállított raktárra fog szólni,
Rendelés szerkesztő felület sikeres EDI rendelés import után A rendelés tételhez tartozó terméket
A folyamat következő lépése a kiszedési lista, a szállítólevél, majd a számla kiállítása. Számla küldésa Szállítási információk altabon az alábbi mezők kitöltése szükséges:
Számla - Szállítási információk alfül Ha a számla létrehozása valamilyen okból nem sikerülne, akkor a számlát nemm engedjük lezárni, a hiba okáról üzenet figyelmeztet: Hibaüzenet hiányzó Szállítólevél szám esetén Hibás számlaküldés (fájl hiba) esetén hibaüzenet nem érkezik, a hiba az EDITEL-nél fog jelentkezni az adatok fogadásakor. EDI számla XML fájl megtekintéseHa engedélyezve van az interfész és a számlán szereplő partnernél be van állítva az EDI számla küldés, akkor a számla lezárásával létrehozunk egy XML fájlt. Ezt a Pénzügy/Számla szerkesztése felületen a Továbbiak lenyíló listából az EDI XML Letöltésére kattintva tölthetnek le. EDI XML letöltése Pénzügy-Számla szerkesztése felületről A képernyő alján megjelenő letöltésre kattintva megnyitható az XML fájl. Javított EDI számla ismételt elküldéseHa elküldtünk egy EDI számlát a szolgáltatónak ám ő nem tudta továbbítani (pl: hibás GLN kódot tartalmazott) akkor nem szükséges a számla sztornózása és ismételt elkészítése.
Hibás GLN kód esetén például be kell lépni a Partner/Partner szerkesztése felületre és az Elérhetőségek alfülön a Címeknél a GLN kódot javítani kell, majd belépni a számla szerkesztő felületre, és megnyomni a továbbiak EDI XML letöltése gombot. A fájl generálása után ezt a fájlt külön kell megküldeni a szolgáltatónak az általa meghatározott csatornán. Pl. e-mail.
Jogosultság
|